单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 调整预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,567,116 | 2,016,738 | 78.6 | 1,828,082 | 10.3 |
一、税收收入 | 2,423,946 | 1,933,896 | 79.8 | 1,758,818 | 10.0 |
1.国内增值税 | 1,041,122 | 780,940 | 75.0 | 633,943 | 23.2 |
2.企业所得税 | 529,945 | 476,846 | 90.0 | 388,461 | 22.8 |
3.个人所得税 | 448,926 | 333,233 | 74.2 | 313,142 | 6.4 |
4.城市维护建设税 | 159,602 | 110,747 | 69.4 | 106,219 | 4.3 |
5.房产税 | 106,847 | 89,382 | 83.7 | 77,645 | 15.1 |
6.印花税 | 62,994 | 50,519 | 80.2 | 42,483 | 18.9 |
7.城镇土地使用税 | 5,500 | 8,668 | 157.6 | 5,270 | 64.5 |
8.土地增值税 | 65,000 | 80,477 | 123.8 | 188,970 | -57.4 |
9.环境保护税 | 10 | 118 | 1,179.2 | 5 | 2,335.0 |
10.车船税 | 4,000 | 2,454 | 61.3 | 2,681 | -8.5 |
11.其他税收 | - | 512 | - | ||
二、非税收入 | 143,170 | 82,842 | 57.9 | 69,263 | 19.6 |
1.专项收入 | 126,000 | 66,873 | 53.1 | 64,325 | 4.0 |
其中:教育费附加 | 57,375 | 40,035 | 69.8 | 38,556 | 3.8 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - | - | ||
地方教育费附加 | 38,250 | 26,691 | 69.8 | 25,704 | 3.8 |
森林植被恢复费 | - | - | - | ||
残疾人就业保障金收入 | 30,375 | 146 | 0.5 | 66 | 120.4 |
水利建设专项收入 | - | 1 | - | ||
2.行政事业性收费收入 | 400 | 173 | 43.3 | 185 | -6.5 |
3.罚没收入 | 9,000 | 8,426 | 93.6 | 4,278 | 97.0 |
4.国有资本经营收入 | - | - | - | ||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 7,770 | 7,369 | 94.8 | 475 | 1,450.9 |
上划中央税收小计 | 2,513,028 | 1,998,701 | 79.5 | 1,688,916 | 18.3 |
1.国内消费税 | 3,599 | 2,642 | 73.4 | 2,569 | 2.9 |
2.国内增值税 | 1,041,122 | 780,940 | 75.0 | 633,943 | 23.2 |
3.企业所得税 | 794,918 | 715,269 | 90.0 | 582,692 | 22.8 |
4.个人所得税 | 673,389 | 499,850 | 74.2 | 469,712 | 6.4 |
5.其他税收 | - | - | |||
财政总收入合计 | 5,080,144 | 4,015,438 | 79.0 | 3,516,998 | 14.2 |
高新区(滨江)2024年1-8月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,856,200 | 1,049,475 | 56.5 | 1,180,599 | -11.1 |
一、一般公共服务 | 57,163 | 34,694 | 60.7 | 35,942 | -3.5 |
二、国防 | 1,570 | 1,500 | 95.5 | 1,233 | 21.6 |
三、公共安全 | 51,228 | 32,239 | 62.9 | 34,986 | -7.9 |
四、教育 | 354,655 | 196,334 | 55.4 | 213,458 | -8.0 |
其中:教育费附加支出 | 38,344 | 18,886 | 49.3 | 40,348 | -53.2 |
五、科学技术 | 533,125 | 316,930 | 59.4 | 304,037 | 4.2 |
六、文化旅游体育与传媒 | 18,765 | 9,887 | 52.7 | 17,729 | -44.2 |
七、社会保障和就业 | 221,312 | 138,897 | 62.8 | 152,139 | -8.7 |
八、卫生健康 | 54,701 | 30,431 | 55.6 | 55,501 | -45.2 |
九、节能环保 | 15,442 | 7,790 | 50.4 | 8,492 | -8.3 |
十、城乡社区 | 335,586 | 153,896 | 45.9 | 230,984 | -33.4 |
十一、农林水 | 11,547 | 8,217 | 71.2 | 5,809 | 41.5 |
十二、交通运输 | |||||
十三、资源勘探信息等 | 61,700 | 24,292 | 39.4 | 54,100 | -55.1 |
十四、商业服务业等 | 23,960 | 11,486 | 47.9 | 6,017 | 90.9 |
十五、金融支出 | 1,500 | 700 | 46.7 | 1,934 | -63.8 |
十六、援助其他地区 | 10,715 | 9,986 | 93.2 | 10,568 | -5.5 |
十七、自然资源海洋气象等 | 4,635 | 3,606 | 77.8 | 2,232 | 61.6 |
十八、住房保障 | 56,500 | 50,410 | 89.2 | 28,594 | 76.3 |
十九、粮油物资储备支出 | 50 | 28 | 56.2 | ||
二十、灾害防治及应急管理 | 4,396 | 2,462 | 56.0 | 1,496 | 64.6 |
二十一、预备费 | 16,000 | - | |||
二十二、其他支出 | 46 | -100.0 | |||
二十三、债务付息支出 | 21,600 | 15,688 | 72.6 | 15,301 | 2.5 |
二十四、债务发行费用支出 | 50 | - | |||
债务还本支出 | 15,000 | 1,000 | |||
东西部协作支出 | 8,320 | 8,320 |