单位:万元
收  入  项  目 调整预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,567,116  2,016,738  78.6  1,828,082  10.3 
一、税收收入 2,423,946  1,933,896  79.8  1,758,818  10.0 
1.国内增值税 1,041,122  780,940  75.0  633,943  23.2 
2.企业所得税 529,945  476,846  90.0  388,461  22.8 
3.个人所得税 448,926  333,233  74.2  313,142  6.4 
4.城市维护建设税 159,602  110,747  69.4  106,219  4.3 
5.房产税 106,847  89,382  83.7  77,645  15.1 
6.印花税 62,994  50,519  80.2  42,483  18.9 
7.城镇土地使用税 5,500  8,668  157.6  5,270  64.5 
8.土地增值税 65,000  80,477  123.8  188,970  -57.4 
9.环境保护税 10  118  1,179.2  5  2,335.0 
10.车船税 4,000  2,454  61.3  2,681  -8.5 
11.其他税收 -    512 
 -   
二、非税收入 143,170  82,842  57.9  69,263  19.6 
1.专项收入 126,000  66,873  53.1  64,325  4.0 
其中:教育费附加 57,375  40,035  69.8  38,556  3.8 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -   
 -   
      地方教育费附加 38,250  26,691  69.8  25,704  3.8 
      森林植被恢复费 -    -   
 -   
      残疾人就业保障金收入 30,375  146  0.5  66  120.4 
      水利建设专项收入 -    1 
 -   
2.行政事业性收费收入 400  173  43.3  185  -6.5 
3.罚没收入 9,000  8,426  93.6  4,278  97.0 
4.国有资本经营收入 -    -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 7,770  7,369  94.8  475  1,450.9 
上划中央税收小计 2,513,028  1,998,701  79.5  1,688,916  18.3 
1.国内消费税 3,599  2,642  73.4  2,569  2.9 
2.国内增值税 1,041,122  780,940  75.0  633,943  23.2 
3.企业所得税 794,918  715,269  90.0  582,692  22.8 
4.个人所得税 673,389  499,850  74.2  469,712  6.4 
5.其他税收
 -   
 -   
财政总收入合计 5,080,144  4,015,438  79.0  3,516,998  14.2 
高新区(滨江)2024年1-8月财政支出情况表



单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 1,856,200  1,049,475  56.5  1,180,599  -11.1 
一、一般公共服务              57,163  34,694  60.7  35,942  -3.5 
二、国防 1,570  1,500  95.5  1,233  21.6 
三、公共安全             51,228  32,239  62.9  34,986  -7.9 
四、教育        354,655  196,334  55.4  213,458  -8.0 
    其中:教育费附加支出 38,344  18,886  49.3  40,348  -53.2 
五、科学技术 533,125  316,930  59.4  304,037  4.2 
六、文化旅游体育与传媒 18,765  9,887  52.7  17,729  -44.2 
七、社会保障和就业 221,312  138,897  62.8  152,139  -8.7 
八、卫生健康 54,701  30,431  55.6  55,501  -45.2 
九、节能环保 15,442  7,790  50.4  8,492  -8.3 
十、城乡社区    335,586  153,896  45.9  230,984  -33.4 
十一、农林水 11,547  8,217  71.2  5,809  41.5 
十二、交通运输      




十三、资源勘探信息等 61,700  24,292  39.4  54,100  -55.1 
十四、商业服务业等 23,960  11,486  47.9  6,017  90.9 
十五、金融支出 1,500  700  46.7  1,934  -63.8 
十六、援助其他地区 10,715  9,986  93.2  10,568  -5.5 
十七、自然资源海洋气象等 4,635  3,606  77.8  2,232  61.6 
十八、住房保障 56,500  50,410  89.2  28,594  76.3 
十九、粮油物资储备支出 50  28  56.2 

二十、灾害防治及应急管理 4,396  2,462  56.0  1,496  64.6 
二十一、预备费 16,000 
 -   

二十二、其他支出


 46  -100.0 
二十三、债务付息支出 21,600  15,688  72.6  15,301  2.5 
二十四、债务发行费用支出 50 
 -   







债务还本支出
 15,000 
 1,000 






东西部协作支出
 8,320 
 8,320